这个需要双方写一个协议。
集团转给二级单位往来款200万元,二级单位记账为:其他应收款贷方200万元,记在其他应付款贷方不行吗?
其他应收款,借方1900万,其他应收款贷方40464.62元。现在余额显示18959535.38元。借方表示需要收回,其他应收款贷方表示需要支付是吗?
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
老师,收到像其他公司的借款做注册资金用,当时借银行存款,200万,借:实收资本200万,后来归还借:其他应收款:200万 贷:银行存款200万,现在和对方的往来账不一样,往来我怎么调平
就是同意往来抵消协议,然后双方签字
你好,是的,就是这样子确认。