30万的油发福利,工资总额的14%,税前扣除
公司办的加油卡,发给了员工,以福利费入账,能不能税前扣除
研发支出里 研发人员的福利费 可以全部加计扣除吗 进项可以抵扣吗?
福利费限额扣除,只有全部福利费的60%可以税前扣除,剩下的的40%汇算清缴时要调增是吗?
当期无法划分的全部进项税额需要扣除红字发票及福利费部分的进项税额吗?
请教一个问题,全年工资支出80万,期中50万是取得的不征税收入发放的,那么汇算的时候职工福利费是按照80万的14%扣除还是30万的14%扣除?
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
单说这个吗?是不是还有两者去一的说法
福利费,没有的,那是招待费
那这个油开专票还是普票好
这个油开 普票即可
有去年八月十五的,还有今年春节的,算到今年还是都是今年的
你好,都算到今年即可