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24年12月年底计提了成本。但是现在发票分别在1月同2月收取回来。每份发票金额都不同。而且总金额也与我计提的不同。这样我应如何录入凭证

2025-03-25 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-25 10:24

你好,红字冲减之前的,然后按发票重新做。

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快账用户5024 追问 2025-03-25 10:39

我当时是直接借主营成本。贷暂估。要是现在红冲再录入,那我的成本 不是在25年了?

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齐红老师 解答 2025-03-25 10:42

你好,你要用以前年度损益调整。

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快账用户5024 追问 2025-03-25 12:22

不懂,应该是如何操作

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齐红老师 解答 2025-03-25 13:24

你好,你这个是借暂估贷以前年度损益调整。 然后再借以前年度损益调整,贷应付账款等。

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你好,红字冲减之前的,然后按发票重新做。
2025-03-25
你好,在2024年一月份做跨年的发票可以使用,不影响。
2023-12-11
您好,1如果公司执行《小企业会计准则》,对于以前年度的差错,采用未来适用法进行会计处理,也就是直接调整当期财务费用
2023-04-10
同学,你好 后面取得发票,应该把之前的分录做红字负数,再根据发票重新做分录。 之前的改不了了
2025-03-11
可以的呀,付款了吗?如果付了的话,借预付账款,贷,银行存款,按月借主营业务成本,贷预付账款。
2025-01-13
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