计算应扣款金额 展车:指导价 109800 元,按 9 折计算,应扣款金额为 109800×0.9 = 98820 元。 试驾车 1:指导价 119800 元,按 8 折计算,应扣款金额为 119800×0.8 = 95840 元。 试驾车 2 和试驾车 3:指导价都是 149800 元 ,按 8 折计算,每台应扣款金额为 149800×0.8 = 119840 元,两台共计 119840×2 = 239680 元。 四台车按折扣计算的应扣款总额为 98820 %2B 95840 %2B 239680 = 434340 元。 分析实际扣款和厂家补贴 实际厂家扣款为 150000 %2B 100000 %2B 100000 %2B 100000 = 450000 元,比应扣款多了 450000 - 434340 = 15660 元。但厂家又给了 20660 元差价补贴,20660 - 15660 = 5000 元,这多出来的 5000 元可能是计算差异或者其他未明确的因素导致。 可能存在的其他原因 其他费用:厂家扣款可能包含除车价外的其他费用,如运输费、服务费等,但未明确说明。 特殊政策:对于这批新品车,厂家或许有其他隐藏政策或计算方式,导致和按公告折扣计算的结果不同。 沟通问题:和厂家在价格计算、补贴等方面可能存在沟通不充分,信息不对称的情况。
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师你好,我们是4s店,厂家让上4台新品,1台展车3台试驾车,因为是新品不知道价格,我们有预付给厂家的车款, 列如,展车,指导价109800,厂家扣款15万 试驾车,指导价119800 厂家扣款10万 试驾车,指导价149800 厂家扣款10万 试驾车,指导价149800 厂家扣款10万 老师你好,这不是有的扣的多,有的扣的少,完后厂家,又给了20660元,说是差价补贴。 厂家公告说展车按9折回 试驾车按8折回 可是我就算不对,老师帮忙分析一下,感谢
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
问下现办食品经营许可证,有200平方,厨房60平方左右,厨房格局,设备有什么要求
老师备用金除了出差还可以做什么
可以用备用金交社保费吗
老师你好,我跟你算的一样,按照厂家的公告算多给5000元,可是我们也跟厂家的人联系不上,那这5000元,我怎么分配给这4辆车
同学你好 平均分就可以
老师你好,这些车都是去年12月份回来的,我去年已经按15万,10万,10万,10万,入账了,这怎么调整
老师你好,我这是内账
那你这样入账就行了
老师你好,就按照15万10万10万10万 这样入,就可以吗老师! 那厂家给的20660的差价补贴,我又该如何去做账
嗯,这个补贴给你之后发票红冲了这个金额了吗
老师你好,我这个是内账,收到这个返利得做账,才能跟厂家的返利账户金额对的上,
那你这个钱收到了吗
还有老师,这些车不都是固定资产吗,单台车计提折旧的话,我又该如何去做。
收到了老师
那就直接冲减固定资产的入账价值
老师你好,我知道冲减固定资产的入账价值,可是我这4台车分开入账的,我不知道怎么去做
平均冲就可以了平均分配
老师你好,麻烦您帮我做一下会计分录吧,有的扣款扣的多,有的扣款扣的少,我真不知道该怎么做老师,
内账还有一个办法 直接做借银行 贷营业外收入 这样
老师你好,可是这样做的话我的固定资产的数也不对,我计提折旧的话,也不对!帮忙想一下老师
20660/4=5165 这四辆车每一辆都减去5165元
老师你好,可是109800的车我入账15万,119800的车我入账10万,149800的车我入账10万,149800的车我入账10万,我按照扣款金额的入的,我怎么去做,头疼
这是为啥?为啥不按发票金额来做