您好,是的,三联入库单中,白联作为仓库存根,红联附在发票后面交财务作账,蓝联与送货单用来对账结款
1.销项负数发票两联都作为附件放凭证后面吗?2.原正数发票入账的时候,两联都放凭证后面还是像平时只把第一联放凭证后面?
财务做账合同原件可以作为附件放在凭证后面吗?
老师您好我咨询一下,红冲的发票,还有红字发票信息表是要单独存放还是要装订在凭证后面作为附件
老师,入库单是红联放在凭证后面作为附件吗?
老师,我们公司开了以后一直在亏损,然后付的工资是问股东借的,今年我们打算要注销,那我这个2024年度应付职工薪酬是不是可以不付了,因为是问股东借钱,发给股东自己,我们的股东也是员工。现在的问题,最终这个其他应付款和应付职工薪酬都是转入营业外收入的,那可以不付工资吗。
老师公司买的加油卡,钱是直接预付到加油站的,现在发现2023年开的加油票会计未入账,应该怎么做?
老师,一个公司就是只有工资,它的企业所得税都只能一直是负数得吗
其他应收款—王海龙 10000 贷其他应付款—柳亚都10000 老师我公司从柳亚都购买钢材了这比分路的意思柳亚都付给王海龙 是吗
老师,被审计单位工程上设备算投资节点,是以设备到货为节点,所有的设备是24年12月以前到货的,就有一台500多万的设备是2025年1月23日到货的,再算投资完成情况时,他们把这台25年到货的500多万算在24年的投资完成里了,合适吗
2024年漏记一笔收入,可以直接在汇算清缴修改吗,不改2024年的企业所得税季度预缴纳税申报表可以吗?
长期待摊费用是当月增加当月摊销吗
财务报表中未分配利润和应付利润里有数字且未分配利润是正数,应付利润是负数,是什么意思
我们有一笔账外收入应该是12月份的,做到了1月份,收入成本都做到了1月份,税务要求我这边确认到12月份,更正12月份的所得税申报表,那这样我现在反结账到12月去做相应的收入,成本,顺便把错账调整了,重新生成财务报表,按新的报表去更正申报可以吗?
跨年发票红冲,购买方还没认证抵扣,请问要做什么处理呢?
老师,那供应商的销售单或者送货单,我们财务是放哪一联在凭证后面作为附件?我整理凭证的时候,发现供应商销售单或者送货单的白联,红联,黄联,都一起给到我们公司了。
您好,各联上面有文字的,我认为是最后一联给我们的
老师,我今天看了一下,好像也是第二联给到我们,上面写着红联。我今天是入库单还有供应商给到我们的销售单或者送货单的红联,都一起放在凭证后面作为附件了
您好,这个也是可以的,哪一联数据都是 一样的嘛