那个是没法子的哈,都是依据销项税-进项税,
老师我们是一般纳税人,举例本月营业收入100万,税额13万,本期取得增值税专用发票一张金额246.15万,税额32万,我们公司增值税税负率是1%,假如本期我们32万的进项必须认证,不然就要缴纳13万的税,现在进项发票控制不了的情况下怎么调销项,本题收入需要调增多少
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢? 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢? 谢谢
老师,以下几道题怎么做吗 1、公司(小规模)季度取得40万(不含税)销售收入的会计分录? 2、公司(小规模)季度取得50万(不含税)销售收入的会计分录? 3、如果你作为一个总账会计,处理公司的一个账务流程是怎么样的?请画出来。 4、仓库盘点、单据报销、社保操作流程步骤 6、公司(一般纳税人)销售产品收入30万,销售软件收入20万,取得有效的进项税额3.5万元(没有研发进项) (1)请计算公司享受增值税先征后退政策下应缴纳的多少税费? 取得房屋租金及水电费发票进项税额0.8万元,请计算公司应退多少税额?
我们公司是一家小规模,然后呢第2个季度的时候,他那个成本是要比收入少了十几万,然后他的利润总额是12万多,然后我预缴了那个企业所得税,你帮我问一下你同事是不是我预交了之后到第2年的那个汇算清缴就可以少交一点
老师,我想问一下,有个客户一次性打了100多万,我们公司属于有限公司属于建筑工程类的,如果开票100万*1.01=1万的税,所得税100减去成本那也要交,5万少一点,然后怎么合理合法少交增值税税,比如预缴按季度,一下成本却没有那么多,怎么让预缴企业所得税少预缴,虽然汇算清缴可以按年的成本,可是季度预缴按季预缴,多预缴了,年度汇算清缴成本增加,那么到时候退税怕查账,怎么合理合法避税呢
老师你好,这个税额算出来是5.85元,怎么系统上是5.18元
租房东的房子经营支付3万的房子,2万的水电费,其中1万是跟我们一起的外租商户的房租,5千是外租商户的水电费,后期我们要向外租上户收1万的房租和5千的水电费,请问如何做账,完整的分录,会的老师回答一下谢谢。
借照的工程项目会计分录怎么设置能清楚知道这个项目我们赚了多钱
个税在预缴的时候,是不是可以直接把孩子老人这一块直接抵扣掉
房屋建筑物可以不留残值吗
老师,一般纳税人勾选进项票,再抵扣,摘要怎么写合适?
老师,temu平台视同内销,确认收入你们开发票吗?开发票的话客户名写谁呢?还是做无票收入?
当月本月进项税额够了多出的发票可以留到下月在做勾选抵扣不
请问收到个税系统三代手续费,需要缴纳增值税和企业所得税么?
麻烦问下,营业执照上注册资金,以徐州市丰县开头的,注册资金,能是随便填的吗?这个注册资金起到什么作用
我们是小规模纳税人,外账公司说收入全部入,可以只预缴5000块钱
是第一季度企业所得税
那个是按利润*5%计算交所得税。不是收入
是,这个我知道,外账公司回复的,我们一季度开票收入130万,取得成本票才13万,她的意思是可以先预缴5000,这个是怎么操作的
除非他虚假申报,没法做到哈
这是他们回复的
只能说明他们牛叉,不按套路申报税