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老师你好,公司员工住院,需要公户垫付2万医药费,转给个人,后期有保险,可以赔付一部分到公户,这个垫付医药费和收到赔付时,怎么做账呀

2025-03-23 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 19:59

您好,借:其他应收款 20000 贷:银行 20000 收到赔付 借:管理费用等-保险费(负) 借:银行存款(正) 不够的 借:管理费用等-福利费 贷:其他应收款 多的退回 借:银行 贷:其他应收款 借:管理费用等-保险费 贷:

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快账用户3790 追问 2025-03-23 20:14

老师你好,收到赔付时,怎么都是借方呀?最后一个贷什么?

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齐红老师 解答 2025-03-23 20:16

您好,是的,我是冲管理费用,期间费用不能写在贷方,在结转本年利润时会出错 2.对不起,漏了,最后一个分录多写了,不用的

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快账用户3790 追问 2025-03-23 22:38

老师您好,请问先挂借,其他应收,贷,银存。后期不够,借:管理费用,贷其他应收,那剩下的其他应收怎么平账呀?前期垫资时,转账用途写什么呀?

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齐红老师 解答 2025-03-23 22:41

您好,不对,后期不够,还要继续打款,借:其他应收   贷:银行 其他应收是  借:管理费用-福利费   贷:应付工资-福利费   借:应付工资-福利费   贷:其他应收款 用途是 往来款

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快账用户3790 追问 2025-03-23 23:31

这个不是保险费嘛?怎么会用到应付工资呀?请问老师,这个该怎么理解

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齐红老师 解答 2025-03-23 23:34

您好,不是有保险公司赔偿么,我们是先交过保险费的,我们公司是冲保险费的,当然您也可以记营业外收入 超过保险赔偿的部分是公司承担,这是给员工的福利

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您好,借:其他应收款 20000 贷:银行 20000 收到赔付 借:管理费用等-保险费(负) 借:银行存款(正) 不够的 借:管理费用等-福利费 贷:其他应收款 多的退回 借:银行 贷:其他应收款 借:管理费用等-保险费 贷:
2025-03-23
你好 老板垫付了你们怎么做的
2021-07-25
同学 你好,这个可以的,要把相关的个人报销医药费部分的发票单据作为入账的依据。
2021-12-06
你好 全额返给职工的是吗
2020-12-09
垫付医药费就做其他应收款,收到保险款冲销其他应收款
2021-03-26
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