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老师请问这张回单收到保险公司员工工伤赔款怎么做会计分录,之前公司没有给员工垫付医药费

老师请问这张回单收到保险公司员工工伤赔款怎么做会计分录,之前公司没有给员工垫付医药费
2020-12-09 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 09:16

你好 全额返给职工的是吗

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:17

嗯是的要全额给员工

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齐红老师 解答 2020-12-09 09:18

借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:20

那这个回单上的保险公司不在往来上过一下账啊

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齐红老师 解答 2020-12-09 09:24

银行回单拿着做往来就可以

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:25

那我这个往来怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-12-09 09:27

借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 2020-12-09 09:18

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:29

其他应付款—李某(工伤员工)

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:30

那这张回单上的浙商保险就不用挂账吗?

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:37

老师我想问的就是因为这张单子是浙商保险公司付来的 ,我直接做借银行存款,贷:其它应付款—李某。这样就直接略过了浙商保险。这笔账务浙商保险就不用在往来上出现是吧?

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齐红老师 解答 2020-12-09 09:41

是的 不做账 这个不属于你们的费用

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快账用户5811 追问 2020-12-09 09:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:09

不用客气 工作愉快

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你好 全额返给职工的是吗
2020-12-09
先冲垫付的其他应收款,多余的款计入其他应付款,要给伤员的
2024-06-19
同学你好!这个的话 借:其他应收款     贷:银行存款
2020-12-10
借管理费用-福利费55000 贷应付职工薪酬 -福利费 55000 借应付职工薪酬-福利费55000 贷银行存款55000 收到保险款 借银行存款12000 贷应应付职工薪酬12000 同时借管理费用-福利费-12000 贷应付职工薪酬-福利费-12000
2020-09-16
您好!这个借其他应收款 贷银行存款 收到的时候,计入借银行存款 管理费用—福利费 贷其他应收款
2022-05-27
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