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老师,请问下暂估24年的成本分录借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,如25年汇算清缴前发票到一部分冲回一部分应付账款-暂估,还有一部分未见发票,汇算清缴也调增了,那账上的一部分应付账款没有冲回,怎么平帐呢

2025-03-23 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 19:41

同学,你好 没有发票的 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整

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快账用户4308 追问 2025-03-23 19:42

小企业会计准则哈

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齐红老师 解答 2025-03-23 19:44

同学,你好 没有发票的 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户4308 追问 2025-03-23 19:45

那会导致25年报表的勾兑关系不平了吧

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齐红老师 解答 2025-03-23 20:45

同学,你好 对,会导致资产负债表和利润表对于未分配利润这个科目不平,但是不要紧,因为知道是调整以前年度损益造成

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同学,你好 没有发票的 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整
2025-03-23
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
意思是那个分录是虚假暂估的?
2025-03-13
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
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