同学,你好 没有发票的 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整
老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
老师你好,去年暂估的成本,今年一部分来发票冲回暂估成本并相应入账,剩余一部分没有发票的在企业所得税汇算清缴时已经做调增缴税了,请问账面上的暂估成本余额应该怎么处理?
建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增?
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
请问 5月汇算清缴时,截止上一年度未放到发票的暂估是否需要全部冲回,借:应付账款-暂估,贷:未分配利润
老师,接手的账,汇算清缴上传财务报表的数据(资产负债表和利润表)都是填写24年第四季度的数据吗
老师,我是矿山开采,公司有几个部门发生水电费支出,项目部,磅房,还有办公室,底下业务部门都是凭支付的截图来财务报销,因为是预付款,而实际电力和水务公司是按发生的给公司开票,还有的就没有发票,因为是当初开户以个人名义开户的,打不了发票,我现在都是按实际截图做费用入账,但实际票根本对不上,该怎么做比较合理
老师,我们商品九折销售,怎么归集?原价1460,优惠146,折后1314。怎么做账?
制造业企业,化粪池清理费计入什么科目
你好老师,那个工业厂房租赁费是开9个点的发票是吗?之前是从价计算的房产税,现在要改成从租的话那个房产税符合优惠政策的话也是减半征收的吗?如果是补前两年的那个房租补开发票的话,那滞纳金是怎么收的?
老师,销售人员出国花费只有购物小票,没有发票,可以税前扣除吗
您好,老师,我一个分公司就是做投标使用,然后这个我朋友没注意给我开了税务,本来是可以不开通的。这样一来我就得每次零申报,主要这个分公司就是投标时用一下。老师您看可以注销税务,然后不去注销工商局的,这个营业执照还能用吗?有没有风险,实际上就不经营,就是投标资质用一下。之后我正常营业执照年审即可省得要零申报。因为我需要6个分公司。所以想不麻烦的
你好,零售企业,年开票收入6000万,符合小微企业。年所得税纳税额5万。税负率可以吗?
老师,注销公司怎么处理?
还贷款支付的利息和融担费,是不是需要取得发票
小企业会计准则哈
同学,你好 没有发票的 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
那会导致25年报表的勾兑关系不平了吧
同学,你好 对,会导致资产负债表和利润表对于未分配利润这个科目不平,但是不要紧,因为知道是调整以前年度损益造成