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请问 5月汇算清缴时,截止上一年度未放到发票的暂估是否需要全部冲回,借:应付账款-暂估,贷:未分配利润

2024-07-14 20:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-14 20:00

您好,是的,不冲回我们的往来科目,应付账款也 是不平的

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您好,是的,不冲回我们的往来科目,应付账款也 是不平的
2024-07-14
咱们是暂估的数据有错误吗?还是因为没有回来发票?
2023-10-17
你的会计分录有误,正确的分录应该是: 23 年暂估时: 借:相关成本或费用科目 5 贷:应付账款-暂估 5 24 年收到发票时: 首先冲回暂估: 借:相关成本或费用科目 -5 贷:应付账款-暂估 -5 然后根据发票金额入账: 借:相关成本或费用科目 6 应交税费-应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人并取得专票) 贷:应付账款等科目 6 在汇算清缴时,不需要进行调减。因为 23 年暂估的费用 5 已经在当年进行了列支,24 年收到发票后是按照实际金额 6 入账的,不存在多列支的情况。
2024-07-03
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
同学,你好 没有发票的 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整
2025-03-23
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