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请问老师,汇算清缴时需要调整暂估费, 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样入账,对吗?

2023-10-17 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 13:17

咱们是暂估的数据有错误吗?还是因为没有回来发票?

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快账用户6440 追问 2023-10-17 13:49

老师,是暂估的没有发票

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齐红老师 解答 2023-10-17 13:51

不需要这样处理的,是直接做补交所得税的分录就行了。

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快账用户6440 追问 2023-10-17 15:27

老师,怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:28

 你好 : 相关分录如下: 1企业准则处理 : 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 : 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款

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可以的,可以这么做的。
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可以的,可以这么做的。
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