你好,一般那些人是按照9%开发票。 如果是小微企业的话是可以减半征收。 滞纳金按照万分之五每天。
老师你好,我们是小规模,房产税和土地使用税按从价计税,每半年是3万9千多(没扣减半征收的)现在有厂房要租出去,对方要求开票,一年房租是十万。 Q1:是不是开了租赁发票出去,以后房产税就是从租来算了? Q2:从租计征划算还是从价计征划算呢?有没有什么风险之类的
东老师,有两个公司都在同一个办公室,只是其中一个公司跟房东签订了租房合同,房东也开具了一年的房租发票,这样对于另外一家公司合理税前扣除房租费用是要这两个公司再签订一个租房合同吗?还是只需自己做个房租分割单吗? 关键是一开始是老板一家公司跟房东签的,也开了发票,现在老板又和别人成立了一家公司,老板打算分一半房租给这家公司承担,现在房东是不愿意再红冲那个发票,重新开给两个公司的,那么新公司不入这笔租房费用,内账做进去可以吗
早上好,老师,请教下我司是租赁公司,每个月开出租赁发票就是收入,由于被税局查出来我司出租厂房金额过低,需要我们补交申报收入,收入是每个月按从租计征申报的房产税,由于是以前年度2021、2022年的收入,现在在2023年12月入账,需要怎么入账以前年度收入房产税、及补交产生了利润交了以前年度企业所得税、及收入房产税产生了印花税申报了印花税,还有各税金产生的滞纳金,应该怎么入账?分录怎么写?
老师 我们公司2020年买了一套工业用的厂房,一直没有房产证 发票 等 ,2023年收到发票后做了房屋税源采集,之前一直没有申报过;2020.11月开始出租;想问下 我现在要申报房产税的话 是要从2020年交房时间开始申报还是从我出租时间开始申报?还是从我现在的所属期开始申报? 第二 我现在是按从租计征,每月 三万的出租收入来作为计税依据吗? 怎么计算房产税? 第三 土地增值税是什么情况要交吗 我需要申报土地增值税吗
老师好,我们是个独,租的房子以前没开发票,现在要求对方开票,增值税和房产税共17%,如果开票的话经营所得能抵20%,那还赚3%是这样吗
24年开进来预付房租费11-25.4的发票,做24年的费用吗
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
找宋生老师,接着上次问,800元也应该包含在成本中
汇算清缴时候,A105000纳税调整项目明细表:业务招待费里“账载金额”是直接获取的,那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写?
是不是在做工商年报时,没有任何业务,直接填0还是
老师这个租车费分录怎么做 借管理费用 贷银行存款 中间的税科目和金额怎么写 还有个城建税要体现出来吗?
你好,我想要咨询一下,关于小红书平台销售,对于客户要求开票的我们会开给客户,现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的,那么这个进账要不要开票给小红书,或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额,再开给小红书,但是小红书平台重来不问我们要发票的
老师 我们公司是机械设备出租的公司 要卖二手设备 需要缴纳什么税 怎么开发票
我们公司是一般纳税人,收到其他公司开的费用专票,但是对方未填写我司电话,可以用吗
一般纳税人是按照9%开发票。
这个减半优惠是从2022年开始实行的吗?
小微企业附加税减半征收的政策自2023年1月1日起实施,有效期至2027年12月31日