同学,你好 用原来的预付账款核算会比较好
借方;预付账款_甲公司5万 货物发过来10万,那么,借:原料10万贷方:预付账款10万? 还是冲预付账款_甲公司5万,再贷方:应付账款_甲公司5万呢?就是给甲公司立两个科目呢?还是一预到底呢?
万达公司2022年5月采用预付贷款方式向志强公司购进原材料:(1)5月5日,按照合同规定,向强公司预付购料款50.000元(2)5月25日,志强公司按合同规定发来原材料B材料一批,增值税专用发票注明贷款5000元,增值税6500元。材料验收入库。(3)5月28日以银行存款补付志强公司货款。
老师,我公司预付了A公司1万货款,之后欠B公司2万货款 A公司记了预付账款借方1万 B公司记应付帐款贷方2万/还是预付账款贷方2万?老师们教学说预付应付只使用其中一个科目,是针对同个公司还是所有公司?
一般纳税人,生产企业,5月订立采购合同10万(不含税),供应商开具增值税税率为13%的专用发票,先付订金3万,6月货和发票到后再支付尾款,应该怎样做账? 5月:借:预付账款-XX公司 30000 贷:银行存款-XX银行 30000 6月: 借:原材料-XX 100000 应交税费-进项增值税 13000 贷:预付账款-XX公司 30000 银行存款-XX银行 83000 这样写分录对吗?
一家公司可以同时设置往来预付账款和应付账款吗?比如上个月预付了这家公司的货款5万元,这个月收到发票金额是10万元,入账时我是这么做的您看可以吗?借:原材料10万元 贷:预付账款5万元(冲销上月预付的) 贷:应付账款5万元(未付的)
个体工商户开餐饮的普票几个点税率
这个凭证是不是做错了
老师,您好!24年企业个税申报时医保和失业保险两个数字填反了,现在员工汇算清缴不成功,请问怎样更正申报
一季度申报无票收入25万,二季度开票35万,其中25万一季度已申报无票收入,二季度可以填写负数吗?在哪填写
老师:甲乙合作成立新公司 ,甲公司是以信息资源渠道 投资 并占51%的股权 ,甲公司没有实际货币资金投入 甲公司投资按无形资产投资入账吗?
你好,问一下我付款给客户60万,他给我开了30万的发票,还有30万不给我开票了,我应该怎么处理
老师,这张发票这张开有问题吗
请问装修公司提供装修服务,给我们开的发票是现代服务*服务费50000元,可以吗
老师,小规模个体户,定额征收,商业额定120000*3=360000,他的额定点已经超过季度30万了,这个月开了298000的票,其中专票有3万,经营所得为2%。,那第一个季度我们应该缴哪些税?具体应该怎么核算税呢?
幼儿园进图书6000元可以一次性进费用吗?
那意思就是资产类科目预付帐款A公司为负数时,其实就是负债类应付帐款A公司对吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
那我是不是预付时,也可以用应付的负数?这样这个单位的往来就全部用应付,可行?
同学,你好 可行的,当公司规模小,可以只用应付账款一个科目来核算应付账款和预付账款