您好,同一个公司只用一个往来科目,这样好对账, 不是所有公司用一个科目
借方;预付账款_甲公司5万 货物发过来10万,那么,借:原料10万贷方:预付账款10万? 还是冲预付账款_甲公司5万,再贷方:应付账款_甲公司5万呢?就是给甲公司立两个科目呢?还是一预到底呢?
M公司2019年末应收账款总账账户余额为400万元,应收A公司的货款为450万元,应收B公司的货款为贷方50万元,预收账款总账账户余额为150万元,预收甲公司为250万元,预收乙公司为借方100万元,坏账准备余额为贷方55万元,2020年全年发生以下业务。1、M向B公司销售商品价款50万元,税款6.5万元,多余款尚未收回。2、收到A公司货款600万元,其中200万元系A公司预付某紧俏商品的预付款。3、以前年度确认A公司10万元坏账本年又收回。4、向B公司销售商品价款100万元,税款13万元,超出上年预付款部分约定下年支付。5、向甲公司销售商品300万元、税款39万元,超出预收款部分双方约定下
司对往来结算只设“应收账款”和“应付账款”账户,不设“预收账款”和“预付账款”账户。2020年末应收账款总账账户余额为1000万元,应收甲公司的货款是500万元,应收乙公司的货款是800万元,应收丙公司的货款是贷方300万元,坏账准备账户余额130万元。应付账款总账账户余额为1500万元,应付A公司货款是700万元,应付B公司货款是1000万元,对C公司有预付货款200万元,2021年全年发生采购、销售及收付款业务如下:向甲公司销售商品,共计600万元,甲公司只付了一半的货款,其余暂欠。向丙公司销售商品,共计500万元,超出预收款部分尚未结清。收到甲公司货款1000万元,部分是甲公司预付给我方的
如果有一家供货商,他名字有两家公司A公司跟B公司,开票开的是A公司,要求我们付款到B公司,现在发票开了有3万,我们已付款2万,导致账本上两家公司都挂账应付账款,贷:A公司3万,借B公司2万,且已跨年,应该怎么调整?
4642021年12月31日,甲公司"应收账款"总账余额835万,其中应收A公司借方530万,应收B公司借方310万,应收C公司贷方5万;"应付账款"总账余额960万,其中应付丙公司贷方980万,应付丁公司借方20万,属于应收账款的坏账准备贷方15万。年末资产负债表期末余额为:应收账款()万,预付账款()万,应付账款()万,预收账款()万。第1空:第2空:第3空:第4空:
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~