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我们单位和另外一家单位以货换货,就是我给他开票他给我们开票,这账目会计分录应该咋做呢

2025-03-22 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-22 11:19

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2025-03-22 11:20

借:原材料/库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2025-03-22 11:20

借:应付账款 贷:应收账款

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借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2025-03-22
你好 最好转给发票的销售方 三流一致
2020-11-09
您好!最好不要这么操作,因为这个会涉嫌虚开发票,你们就按照购销合同的金额支付给厂家,至于委托方和厂家怎么解决,你们不用掺合,委托方还是要开具服务费发票给你们,你们可以在此基础上签订三方协议,把服务费打给厂家,这是合法的
2022-03-20
借:库存商品 进项税额 贷:银行存款
2021-07-13
你好,查严了三方协议也不可以,让他们退给你们
2025-01-15
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