您好,后期给a送货货款每套高30元就是这个钱以后体现在应收账款里, 借:应收账款 60 贷:银行 60 后期我们慢慢收回,借:银行 贷:应收(这里就是考虑模具后抬高的单价)
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
我们从A公司采购了500吨货物,单价一万元一吨,同时A公司给我开具了500吨发票,我们的入库分录是这么做的,借:库存商品500万,应交税税费——进项税65万,贷:银行存款565万。当时我们采购时是直接把货运输到我们客户B公司手上,货到达了B公司发现货破损了1吨,现在A公司不作废这500吨发票,还要退钱给我们1吨的破损赔偿费:10500元,请问我们收到这10500元,怎么做分录?请把这收到10500元的分录写出带有数字的分录给我们一下可以吗?谢谢老师
我公司供应商,A公司法人是父亲,B公司法人是儿子2023年我公司是和A公司做业务往来,2024年该为B公司,2024年2月有一个送货的,我公司把货款打給B公司,B公司也为我公司开了票,但A公司又给我公司开票,也就是说票开重复了,现在A公司想用一个副卡,给我们公司转这笔钱,再让我们给A公司转过去,这样账就平了,但我感觉这是虚开发票,这样做可行吗?专票,金额30万。
老师,客户让我们开新车型,模具费我们先给客户打了62万,这个62万模具费客户会返给我们,现在已经返了27万多,这个模具费全款有客户出,返够了62万,相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了,送够2万套,模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款,让供应商开模具做冲压件,给我们送货,我们付给供应商的款27万怎么做凭证
请问老师累计折旧是写三栏式明细账吗
小规模季度需要交增值税,季末应交税费应交小规模增值税怎么处理
只要董孝彬老师回答,老师这个是银行转入的利息到我们公户里,记财务费用怎么写分录呀?
老师,我公司是人力资源公司,从事劳务派遣、劳务外包业务,劳务外包的员工属于实际用工单位的员工还是我公司的员工?
年报就是12月的财报吗?
内账的销售收入,分录应收账款和主要业务收入对吗,
2024年12月暂估错了科目借:管理费用。2025年3月取得发票,然后冲掉管理费用,然后借:主营业务成本,这种情况做2024年汇算清缴时,这笔管里费用需要纳税调增吗?
汇算清缴我那个社保那里填写少了,昨天申报交了税了,今天更正申报退税43元,这个是可以直接退税吗。
老师想问一下,3月31号才发2月份的工资,所以在3月15号前的这个所属期内是没有2月份的工资数据的,这个个税要怎么申报,到了12月份的工资又要到1月底才有数据,这个要怎么处理?
老师,我在上市公司里做出纳,现在总账位置空缺,我去年考了会计中级证书,我同领导申请调岗,他知道我没有实操经验,说可以考试一下看看我行不行。由于我前段时间忙没来得及开始学习,现在应对这个考试我应该重点看看哪几节课程呢?