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@朴老师 别的老师 别回答 老师 没有听懂还是

2025-03-21 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-21 12:33

具体是哪里没听明白呢?

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:33

那之前 没有进项 只是暂估了 库存商品 进项税 都交了吗 那增值税 岂不是每个月 交了 很多?

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:38

进项没有暂估 只是暂估了入库的库存商品 如果开出去发票还没来专票的话只能叫增值税

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:38

是只能交增值税 不是叫

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:38

那现在库里借方还剩余的库存就有一百多万,之前用的不就是这部分税吗?这话外帐说的话 这是啥意思

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:41

有发票的吗?如果是有发票的那就是用了这部分的,

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:41

就是有发票的商品没有卖出去,然后卖出去的这个没有发票的就用这个进项抵扣了

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:43

意思就是虽然那些负库存的发票 没有进来 就是用别的进项税发票 抵扣了的意思吗

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:47

是的 就是这个意思的

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:48

那他三月为啥只有三万多的销项税,不应该是负库存上的税吗?

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:49

这个暂估的销售出去的销项是多少

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:50

啥意思 不理解

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:53

就是问你没有发票的这部分库存商品三月份卖出去了多少?销项是多少

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:54

我好像明白了,就是暂估只是暂估的库存商品,然后三月开出去的发票的税额是三万多,那就要开进来三万多的进项进来,才能不交税,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2025-03-21 12:55

对的 就是这个意思的

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快账用户3585 追问 2025-03-21 12:59

老师。像我们这个月的销项是卖货的吧都是?那如果我们的进项发票,只要是专票都可以抵扣。对吧?不管是买货的发票,还是买办公用品的,加油的。只要是专票都可以抵扣。对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-21 13:01

对的 只要不是福利费招待费都可以抵扣

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快账用户3585 追问 2025-03-21 13:02

福利费 招待费是啥 为啥不可以抵扣

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齐红老师 解答 2025-03-21 13:06

因为不是经营支出

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快账用户3585 追问 2025-03-21 13:07

啥叫福利费 啥叫招待费呢

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齐红老师 解答 2025-03-21 13:13

福利费比如说买给员工吃的用的 招待费是招待费客户的转出

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晚上好呀,就是应收票据收到就背书走了,只是过渡一下
2025-03-22
您好,好的,不开票900,开发票供应商10%税点,那900/(1-10%)是计算的基数,再乘10%就是税,900/0.9*10%%2B900,这就是全部的金额,开发票的含税金额
2025-03-27
暂估入库的商品在汇算清缴时调增,一般在《纳税调整项目明细表》中的 “扣除项目” 下的 “其他” 栏次填写
2025-03-26
你是哪个问题呢?截图我看看
2025-03-11
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