直接红冲1月做的分录
老师 我昨天看我前面的帐,发现在2月份的时候做了一笔费用,职工福利,没发票,但是我找不到了该怎么办呢?
你好,老师,1月份一笔业务计入了管理费用 2万 2月份一笔业务计入了主营业务成本 1万 现在8月份可以拿着这两张发票向上级拨款,拨款3万,,因为1月2月时候不知道这个费用上级有专款使用所以导致这些都计入了费用类,,,那我8月份拨款3万已经到账,到账怎么处理,跟1月2月的账务应该怎么去调整才可以呢
老师 我12月份的时候忘记计提所得税费用了 然后我已经结账了 我能在2021年补一笔计提的分录吗
您好,老师,就是我12月的时候, 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存,也结转了成本,, 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票,想问一下,我现在怎么做正确的分录 呢
老师,12月的时候我预估了一笔成本,1月份收到的发票,需要调整以前年度损益嘛?
兼职员工的工资,需要公司代扣代缴个税还是需要员工代开发票呢
老师,一般纳税人公司以前买进来二手车,现在卖出去了,开的二手车销售发票,上面没有税率,我们按照多少税点交税啊?
别的公司替我们公司代发了农民工工资该怎么走账
汽车销售服务行业,赠送给客户精品账务怎么处理以及需要缴纳什么税费
老师您好!请问一下公司24年10月开出专票未收到款已做收入(对方未抵扣),账务处理是借:应收账款 99999 贷:主营业务收入 94338.68 应交税金-6%销项税5660.32 因金额有误25年3月退回专票,需重新开专票97000元,本月如何账务处理?
老师好 我们建了一个氩气站 22年5月来了0.2套的发票也就是发票没有开全,当时做了分录借固定资产-氩气站88495 应交税费进项税额11505贷银行存款10万 折旧10年 在22年的6月开始计提折旧每月88495/10/12=737.45 然后在23年6月的时候又来了0.2套的发票 我们同样做借固定资产-氩气站88495 应交税费进项税额11505贷银行存款10万,然后在23年的6月开始计提氩气站的折旧(88495+88495)/10/12=1474.91请问这样做对吗老师 这样做对汇算清缴有什么影响吗
跨境公司涉及的经营范围有什么
老师您好 ,公司与公司之前签的无息借款合同,需要提增值税,这个分录怎么做呢?本来就是无息的。借方科目怎么做?
为啥税务局上面的财务负责人变更了,但是工商没变呢?国家企业信用信息公示系统,财务负责人还是我,但是税局系统没我了,我有风险吗?需要变更吗
老师我们公司现在涉及到一个官司 要求我们出去实际缴纳注册资本金 从哪里能证明呀
我们利润已经分配出去了,只能在2月份调整了,我可以借应付账款 贷营业外收入吗?
直接冲1月的分录,没有别的分录哈,