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24年有一笔该红冲的收入,在25年冲了,计入,25年当期损益了,24年汇算是要纳税调减么,然后25年汇算在纳税调增么?

2025-03-20 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 12:22

您好,小企业发生的应记在当期就可以,不用管24年的,就当是25年发生的

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快账用户5119 追问 2025-03-20 12:22

小企业就不纳税调增了么

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齐红老师 解答 2025-03-20 12:24

您好,不用调增,正数的在24年正常汇算。 负数的正常反应在25年

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您好,小企业发生的应记在当期就可以,不用管24年的,就当是25年发生的
2025-03-20
若是未开票收入,记在25年,影响了25年利润表,则不用调整
2025-03-10
你好,这个是成本费用的吗?
2025-03-08
开票 2025 年可以开票。 账务处理 若发票金额和暂估一致,不用冲销再做分录,将发票附在暂估凭证后即可;若不一致,先冲销暂估分录,再重新做。 所得税汇算清缴 若 2025 年汇算清缴结束前(5 月 31 日)取得发票,且符合扣除原则,费用算 2024 年的,可以用于 2024 年汇算清缴扣除。
2025-01-03
你好,汇算清缴前拿到成本发票就不用纳税调整
2024-05-06
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