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23年支付无票做成本了,24年收回该成本款项了,然后24年冲账,想问一下23年做汇算清缴是不是应该纳税调增成本?

2024-05-06 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 17:52

你好,汇算清缴前拿到成本发票就不用纳税调整

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快账用户6422 追问 2024-05-06 17:54

就是没有票哈,然后后面这笔费用的钱又收回了。

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快账用户6422 追问 2024-05-06 17:54

没看明白我写的意思么?

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齐红老师 解答 2024-05-06 17:54

哦,这种情况你是需要纳税调整的

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快账用户6422 追问 2024-05-06 18:25

如果有发票的话,后面收回这笔费用款项是不要调整么?

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:30

比如说您取得了发票,还能收回费用的话,等于说业务没有完成,那么这张发票也不能税前扣除

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:31

按照逻辑来说业务取消了,也就不能作为成本费用抵扣企业所得税

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你好,汇算清缴前拿到成本发票就不用纳税调整
2024-05-06
你好可以的,你这种建议你就做这二四年算了。
2024-01-09
您好,把票贴在23年账本里,汇算清缴增1W处理
2024-05-24
你好,这个是虚增的吗?如果是虚增的可以红冲,如果不是的话,实际业务的你照上正常做就行。
2024-02-06
你好!借以前年度损益调整 贷其他应付款 都是红字就可以
2024-03-20
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