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老师,公司办公室是老板的房子,没开发票也没交租金,税务局发现去补开了22-24年的房租发票,在25年2月做分录借:以前年度损益调整 贷:其他应付款;借未分配利润 贷:以前年度损益调整。现在我想问我在做24年汇算清缴时这3年的租金要纳税调减吗?

2025-03-20 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 11:18

您好,是的需要纳税调减的

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:29

老师,我遇到类似的问题 昨天另一个老师的回答是只有做了成本或者费用才调增,我后补的以前年度损益调整只影响未分配利润,汇算清缴也不用调增

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:32

你既然发生了成本费用,可以向前追溯五年调整,不调整这个费用不是白入账了吗

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:37

我也是这么认为的,但她说你预缴的时候没有抵扣汇算清缴也不需要 调增,因为你用的是未分配利润,这个是跨年的史,又不是当年的。

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:38

不是当年的 是以前年度的 也能扣除 要不你取得发票也没意义了

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:38

因为你预缴的时候并所得税汇算清缴也不需要调增哓,你再纳税调增就多交税了

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:40

不是调增 是调减 等于是费用多了 少缴税

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:41

如果你要调增的话就把以前年度损益调整改为主营业务成本,这样的话你会不会收入小于成本 ?收入小于成本税务局是会要求查账的,你经得住查吗?

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:43

你们这还有这种情况呢 那你就得结合当地情况判断了

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:44

不是,是昨天的老师说的话

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:44

我现在就想知道要不要调增或调减

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:45

哦 我觉得既然都算在真实的就不怕查

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:46

那老师的意思是应该调减的,对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:46

对 不然你开票干啥呢 没意思了

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:47

好的谢谢老师。其实是税务局查到我们没房租印花税才去补开的

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:48

哦 我觉得既然开了 就该做做

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:52

还有就是这3年的房租印花税能与2025年的一起 在25年1季度一次性申报吗?

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:52

实际中可以这么一起申报了

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快账用户8320 追问 2025-03-20 11:54

好的,十分感谢老师,五星好评

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:56

好的,好的,帮忙给个五星好评

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您好,是的需要纳税调减的
2025-03-20
你好,对的,是的,这个正确。
2023-03-28
你好,今年不用调增的,你这个费用调整18年申报表再那里扣除
2021-12-01
同学你好 这个是手动的
2022-03-08
您好,没有关系,可以现在结转过来,借利润分配—未分配利润 ,贷以前年度损益调整,已经不涉及所得税问题
2022-01-18
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