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生产企业按票做账,现在税务查到预收账款要在以前年度确认收入的话,这成本结转要怎么弄?

2025-03-19 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 12:53

您好,成本结转也要确认在以前年度,因为收入和成本是匹配的

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快账用户6691 追问 2025-03-19 12:54

以前年度没有多余的库存?不知道要怎么结转成本了

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齐红老师 解答 2025-03-19 12:55

您好,那就是利润会增加很多了,没有库存在,主营业务成本没法结转嘛

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快账用户6691 追问 2025-03-19 12:57

没办法再增加库存,是吧,这样收入成本也不匹配了

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齐红老师 解答 2025-03-19 12:57

您好,是的,税务的意思也是想让我们补些所得税的

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快账用户6691 追问 2025-03-19 12:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-19 12:58

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,成本结转也要确认在以前年度,因为收入和成本是匹配的
2025-03-19
同学你好 预收账款要预缴增值税的
2022-09-16
就是按照收入和费用配比的原则,你是在确认收入的当月就要结转成本。就有些情况可能会存在的发票的一个提前或者是滞后,那么这个是税法口径,交税的话按照开发票的时候去交,但是实际在会计口径确认收入和成本的时候,按照实际发生的时间来确定。
2021-12-04
成本可以先暂估,借其他业务成本,贷应付账款。
2023-04-17
你好,增值税是正常申报的吗?如果是的话,建议你直接在今年调整,做以前年度损益调整,然后汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入里面增加你的收入。修改去年的汇算清交。
2022-11-28
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