二者都有可能 ,需要询问下供应商
就是我们和供应商对账,我们应付账款有暂估和实际两个科目,要分开跟供应商对账,就是针对应付暂估这个余额,如果是贷方,就是已入库未开票,针对已入库未开票的这个金额,怎么跟供应商对账呢?他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗?
关于 供应商的询证函 相符和不相符的问题 供应商寄给我们的询证函按照询证函内容与财务账上不符合,对方要求盖符合,对企业有什么影响?(不符合的原因查了下主要是有一张发票我们入账月份不一样)
供应商询证函对账时,假如对方6月开票,我们是7月入账的,那截止6月底,双方账面余额是对不上的,但是实际是由于挂账期间问题,这种情况下询证函结果填信息有误还是信息无误呢
老师, 情况是这样的供应商2023年开了30w的票, 因为按照合同根据供货进度来开票结款。 还有11w没开票。 但是实际验收产品时,我方发现对方开票清单中有部分产品未实际供货。 现在2024年,应该怎么做?
老师好,我们内账有一笔业务是公户转了对方供应商14万多。供应商也开了14万多的发票。实际我们是找的票,这样走了一下。跟供应商这实际货款3万,开票费用按10个点算的14000。这笔我应该怎么记账?
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
等于是以供应商的标准为标准
是,以供应商的标准为标准