你好,你说的是应纳税所得额是4204,是不是? 正常来说税额就是税款。
老师,税前现金流量它是怎么算的哟!简易计税的税额我要算入到增值税的销项税里面吗?
老师你好,这笔购买材料的款,怎么借其它应付款呢?不是借其它应收账款呢?
老师,境内运费他不是属于价外税么?怎么计算消费税的时候不考虑它呢
老师它的应纳消费税税额呢
您好老师,算递延所得税资产或者负债时,怎么区分算出来的金额是它的余额还是发生额?
老师1月取得的固定资产,发票5月能来,在申报一季度申报表时可以做500万以内的设备一次性扣除吗?如果可以享受了500万一次扣除,做账还用每月计提折旧吗?
老师,您好,我们小规模公司去年投资了一个茶叶店,茶叶店倒闭破产了,茶叶店法人下边有资产,我这里打官司打赢了,茶叶店法人将款项打入了我们公司公户,这个世界看怎么入账,我怎么合理的取出来呢?干爹
请问,个体工商户经营所得在季度预缴的时候已经享受了投资者减除费用了,汇算清缴时也没有在任何地方有工资薪金,还能再享受扣除6万的投资者减除费用吗?如果能的话能和个体工商户个人所得税减半征收一起用吗?
跨境人民币报关出口,不是收到对公账号上为什么还能退税,只要把票开进来就行了吗
非金融公司之间借款,小规模开什么票,涉及哪些税种啊
税务局要对房地产,土地增值税进行税源采集?企业应申报什么数字?
老师,这个题目问的求的是当期损益金额,为什么还需要加上符合资本化的600的摊销额呢?符合资本化的不是不属于当期损益吗?
老师您好,我想问下就是当月没有认证抵扣的进项税额,但是有销项税,我现在做分录能不能直接做一笔分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方是应交税费-未交增值税,能不能就做这一笔分录,然后下个月缴纳的时候做借应交税费-未交增值税。贷:银行存款
请问一下24年12月计提的工资,25年3月份发,申报个税,是报在2月,还是去更正12月份?
老师,会计凭证装订,付款申请单要跟着一并放进去吗?
不是的,增值税税额是4204 怎么计算他的开票金额
你好,你是说销项税额是这么多?要看他的开票金额的话,要看税率是多少。
税率是百分之6
你好,这样子的话是用4204/0.06=70066.67 这个是不含税的金额。