你好,因为还没有收到发票所以这样做
老师你好,这笔购买材料的款,怎么借其它应付款呢?不是借其它应收账款呢?
老师你好,公司购买材料,为什么借方是其它应收款而不是其它应付款呢?
老师你好,2月份有一笔支出5万,分录 借:其它应收款 贷 银行存款 3月份收到发票 分录 借管理费用 货 其它应收款,其实这笔费用是要放成本,现在要怎么调整呢
老师中午好,以前贷方其它应付款挂了一笔,然后借方其它应付款挂了一笔,不是一个人,我把借贷的差额打入个人账户上了,现在对公账户上的金额不平了,应该怎么账务处理? 我分录这样的做的,发对公账户上的钱对不上 借:其它应付款—A 贷:其它应付款—B
老师,应付账款和其它应付账款具体是怎么区别的呢?还有应收账款和其它应收也分不清
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