您好,同学,回到3月份的账里面去做调整
老师,6月份员工借支2000元,分录:借:其他应收款2000贷:银行存款2000.7月份报销5315直接做的分录。借:管理费用3315贷:银行存款3315。现在分录要怎么做?
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
老师,你好,1月份支付了笔房租,借:其他应收款 贷:银行存款,4月份调整为:借:管理费用-福利费 贷其他应收款,这样做对吗,我好像这样做分录,没冲掉应收款,金额反而越大
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
老师你好,2月份有一笔支出5万,分录 借:其它应收款 贷 银行存款 3月份收到发票 分录 借管理费用 货 其它应收款,其实这笔费用是要放成本,现在要怎么调整呢
老师我们建筑公司2月收到一笔对公转进来的款我以为会退回于是挂的往来,现在明确不会退回该公司我应该做无票收入可是2月已经申报可以放到三月申报吗
2020年个人所得税税款现在缴款可以退回吗
老师个人独资企业是不是要在税务局备案
老师,有限公司股东可以只有一位吗?
老师,公司税务系统收到一条“纳税信用风险提醒”一般这种是出啥问题了?
机动车发票第2联 抵扣联次需要盖章吗
老师。就是我们要审计,还需要银行账户情况,这个是什么呢
建筑行业税负率一般是多少
黄色格子的数据看科目余额表中的哪个数填写?
老师好,我们是小规模企业,法人老师从公户给他转钱,转了也不还,问一下有没有什么合理的方式能从公户转给他,还不涉及税务风险
请问要怎么调整呢。需要放到合同成本里边
就是回到那笔凭证把管理费用改成工程施工-合同成本里面去的