你好对的 是这么做的 先缴纳 然后再去申报c
您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
老师,请问,21年12月的个税申报,没有填写专项扣除,导致交了60元个税,已扣款,然后跟代账公司说、代账公司又更好了申报表,把专项扣除加上了,就正好不用交税了,代账公司还说汇算清缴时候能退回来,可是个税汇算清缴时候没有这个60元啊
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师问一下,我们单位有分支机构,然后分支机构的钱是先交的总部,然后再分层,分层的时候我挂其他应收款,总部挂其他应付款,报表也各自生成各自的,但是总部有一张总的报表是汇总的,把分支机构跟总部的报表全部汇总起来,现在我这个分支机构要取消了,发现其他应收款这个挂了有余额,这个怎么处理?
你好,我想问一下。A公司占股B公司40%的股份,都是独立核算的。然后他们直接有产生交易,我年底做汇算清缴的时候是不是应该要申报关联报表?他们之间的交易是这样的,就是A公司那边接单,B公司帮他做。然后A公司给他钱。
老师在企业季报时没有发票用调增吗?
老师,我公司是人力资源服务公司,主要做劳务派遣、劳务外包、岗位外包业务,我公司为这些项目发生的成本(比如:为劳务派遣业务项目的员工购买的坚果福利,这个款客户会打给我公司),可以进入主营业务成本吗?
老师我们在销售商品时有赠送客商品这时需要怎样做账
老师,可否举例子,跨国集团公司如何转移利润到低税率公司
请问,本月征期结束还有2天了,不是一个季度报税吗?怎么弄
我是A公司,是另外一个B公司的股东之一,占了50%股份。今天B公司分红转了我A公司20万,我怎么做账?借银行存款,贷投资收益么还是什么?然后这20万转到我A公司后,我A公司先不准备分红给个人股东(A公司是两个个人股东),就先放账上,然后这20万,假设我A公司通过发工资、各项费用等方式,那就不用交企业所得税么?
老师,外帐一般只要满足税务局的要求就好了吗?
个人所得税退付2024年的,这是怎么回事?
老师您好 增值不是算增值那部分 这里为什么不减去?
@董孝彬老师,别的老师别回答,我说出了老板的个人消费之外的那些
老师 意思也就是B表的钱和C表的钱都要交吗
是的,对的,是这么做的。
老师 这样不是交重了吗,
没有 b是各自交各自的 累计扣除费用6万分别抵扣了 然后C表的时候,他只有一个累计扣除费用60,000 多抵扣的需要补 你在看下
老师 我们没有扣除6万 因为工资已经扣过了 B表和C表都没有再扣6万
那你去查一下什么原因,那很有可能是应纳税所得额嗯核对一块了,税率有变化吧
好吧 谢谢你
不用客气周末愉快