你好,是单位自行选择,没有统一规定。 可以分 收付转,也可以不分(都按记账凭证)
我司应付账款尾款,由于供应商违约就没有支付了,但是前期我们发票已经入账了,请问是做营业外收入吗,要缴税吗,还是前期按比例做进项转出?
老师,我们公司要注销,要做企业所得税清算申报,还有些问题不知道会不会影响注销 1应付账款和应付职工薪酬是不是必须要付完。 2我们的应收款还有一部分未收回来,要不要做成营业外支出 3其他应付款为负数,是之前购买设备时入错了账所至,可以不做处理吗
我们买过来的公司,应收应付账上都还有余额,公司转让协议说了我们现在不承担转让前的应收应付,我们相当于是0公司,但是之前账上的应收应付余额该怎么做平?谢谢
老师,我们在2021年前收到几笔租赁费,是帮别的公司代收,现转账归还。请问要怎么入账做分录,以前是先做预付,然后每月结转做收入。
收付转凭证是有涉及银行存款,现金的做现收现付吗?不涉及的做转账凭证吗?我们之前在用友t3做的收付转凭证,然后把账套6月移到网络版账套做的6月开始做的记账凭证可以吗?有影响吗?
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗