您好,是的,设计银行存款,库存现金的话是现付的,是没有影响的这个
老师:刚来转行一家新开业单位。现没财务,没出纳。我来做会计,这样手工先做记账凭证,可以吗?还是要等出纳来把付款凭证写了,后附原始单据。然后我才这样做记账凭证呢?那个付款凭证是不是出纳做的?还是我可以一起做?记账凭证是根据付款凭证才做的吗?还是直接根据原始凭证做? 请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师,之前一直从事会计工作,现在面试一家企业,做出纳,问题:登记现金日记账和银行存款日记账时是根据记账凭证做的,但这个记账凭证应该是会计做的,这个登记的流程是出纳将原始凭证及后附的的单据(已支出)交给会计,然后会计做凭证,然后再交回出纳做登记吗?这是不是要求会计再收到原始凭证后在当天就必须做好凭证后交给出纳吗?不能有拖延。 然后出纳根据记账凭证登记日记账,再当天日结了?
上个月有一笔现在支付的账,由于对方单位要求公对公转账,因此在本月对方将现金退回来了,我立即存入了银行,随后我又通过网银转账支付了。我可不可以做一笔付款凭证,借:银行存款,贷:银行存款。这样做可以吗?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
收付转凭证是有涉及银行存款,现金的做现收现付吗?不涉及的做转账凭证吗?我们之前在用友t3做的收付转凭证,然后把账套6月移到网络版账套做的6月开始做的记账凭证可以吗?有影响吗?
老师你好,想问一下当月进项大于销项,账务处理要怎么做,以及多出来的进项以后要怎么账务处理
高级会计师报考条件,有什么要求?
老师科目余额表银行存款出负数了是怎么回事
受教育阶段开始时间和结束时间存在交叉要怎么修改
补提以前年度的固定资产折旧需要做折旧计算表格吗?
资产负债表中的应交税费期末余额,为什么与科目余额表中的应交税费余额不一致呢
3、甲公司 2023年 2 月 10 日自行研发一项管理用非专利技术,至 20223 年 12 月 31 日累计发生研究支出 480 万元。2024年 1 月 1 日进入开发阶段,截至 2024 年 6 月 1 日研发结束形成一项非专利技术,共计发生材料费用1020 万元,人工费用 150 万元,专用设备折旧费 20 万元,支付其他费用 60 万元,发生的开发支出符合资本化条件的部分为600万元。甲公司预计该非专利技术可以使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。不考虑其他因素,则2024年因该非专利技术计入当期损益的金额为( )万元。 720 650 710 480 答案是720?请问下老师,难道前面480的损益不用管他吗
你好,查账中发现之前按预售做账,预付账款出报表,现在前任会计调整到应收款款,应付账款,不设预收付项,所有导致应收账款变负数了,然后整个资产负债表,资产也负数,负责和所有者权益也负数了,请问这样会有风险吗
老师,请问下,材料明细账如果没有记账凭证号,可以吗
老师,工商银行到账伴侣服务扣费,应该怎么做分录?
做银行存款的时候现收时他提示确定需要改吗?我涉及银行存款做现收现付?
那我直接可以做记账不用管之前的是吧?
设计银行存款和库存现金的时候
你看他给我打感叹号
我做的银行存款
对,继续生成就可以的了