咨询
Q

老师你好,公司刚成立,已经几个月了,现在没开发票,也没转账呢,办公室租金怎么做分录,后期来发票怎么办?分录

2025-03-14 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 10:02

您好,借预付账款 贷银行存款 开来发票,借管理房租 贷预付账款

头像
快账用户8768 追问 2025-03-14 10:13

钱对公走也没付呢

头像
快账用户8768 追问 2025-03-14 10:13

合同是签了

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 10:13

贷方记入到其他应付款就成

头像
快账用户8768 追问 2025-03-14 10:17

我们公司24年11月签合同,然后对公没付款,也没开发票,季度付款,然后现在补前期账呢,老师怎么做分录,12月做费用,后期发票开了怎么办,

头像
齐红老师 解答 2025-03-14 10:21

发票开了直接附在费用凭证后面就成

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借预付账款 贷银行存款 开来发票,借管理房租 贷预付账款
2025-03-14
你好你这个借管理费用,租金贷,应付账款,后期拿到的发票如果金额一致的话,直接贴上去就可以了。
2025-03-14
您好,同学,签的合同是一次签五年的吗?有租金啊
2023-12-14
借,利润分配、未分配利润贷,银行存款、 汇算清缴,纳税调减
2025-03-14
你好 那你们这个是内账还是外账。 外账你们怎么报税的
2020-08-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×