你好 那你们这个是内账还是外账。 外账你们怎么报税的
老师 公司刚成立的时有几个月没做账 已经过去两年了 现在怎么办 怎处理前期的账务?
老师,你好。公司去年成立没有做账只是讲人帮零申报。现在做账了去年的账上有利润了,怎么处理
老师,公司10月成立,已经有几笔收入了,但是没开始做账,11月才开始,那么10月的账要怎么处理呢
老师你好,公司 2019 年成立,前期有建账,2021 年至 2023 年 3 月账都是交给外面的人做的,前几个月她不做了,我发现这几年账都没有做,每次报税都是做了细微调整报的,但是这几年公司也有业务往来,一直没有做账,现在该怎么办
公司9.26成立的,现在做10的账,厂房是租的,除押金外支付了24.8-25.1半年50%的房租30000元,这个账务如何处理?借:预付账款30000元,贷:银行存款30000,分摊的时候怎么分摊?已经过去2个月了,那时候公司还没成立,没会计呢
现在进项票认证是在电子税务局可以吗
当月结存材料的实际成本=200-20+135-162=153(万元)。这题最后一步当月结存实际成本为什么200➖20 没有150➖15? 是因为问的是结存实际成本,不是问购入的实际成本 所以不用加嘛
老师好,个税扣缴端申报的工资,必须是包含社保的吗?
老师这道题,第一句我没读懂啥意思,你给大白话解释一下!!?什么叫并转销坏账准备?
老师,预提费用有科目编号吗
你好!老师,应交税费借方25964.65,贷方38359.64,怎么调帐把应交税费贷方余额调到60269.88
我给员工赔偿了辞退经济补偿金五万元,是通过公司公账打给员工个人卡号的,然后我们财务怎么记账呀?
个体户员工做工资做了老板,需要报个税吗
老师,我们是陶瓷制造业,是个新建的厂子,还没开始生产,但是已经产生了一部分制造费用,没生产的话,制造费用是无需结转到生产成本里吧?老师
老师,招待客户的住宿费专票可以抵扣吗
外账 那几个没开票 但是有收款
现在是要把前面收款的 发票开给对方 但是我这边没有预收的那账 最后还是平不了 老师这要怎么补救
你好 有收款你们就要补做收入缴纳税费的 尽快补账 你现在先把建账起来才行的
后面的账都是有的 就差公司才成立的那几个月
就是现在把前面的重新补记起来就可以了吗?
你好 后面的有的话 那你就期初都有确定吗 期初是对的话 那你看看能不能补做差的那几个月的账务
银行数据 都有
你好 都有的话 你们就补那差的几个月就行了
就只能补现在的账后面了 这样做没问题吧
你好 可以 算补做账 摘要写清楚
明白了 谢谢
没事的 希望能帮到你