那就是 借:预付账款 贷:银行存款
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师,你好,我公司9月份已预付第四季度办公室房租和物业费也收到了发票,现在做9月份凭证,这个分录该怎么写了
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师,我公司是物业管理公司,7月份收到客户支付的第三季度物业费,我方也开了这部分收入的发票,那我公司怎么做账做分录。要一个月一个月的确认收入吗?
老师想请教你一个会计分录的问题:四月份公司员工租房,按照新的租赁准则确认了租赁负债和使用权资产,结果现在说9月份开始不租了,因为已经出半年报了,所以没办法反过账去修改那张凭证,请问现在这种应该怎么处理?
我们购买一张车,对方不走对公账户,要走现金60000万,这种叫对吗开收据要盖那种章最好
老师,买的幕布折旧几年,它属于什么大类
老师,投资估算表是什么意思,怎么做?
老师,劳务公司直接进入应收账款核算,是否正确
老师请问购买专利分三次付款该怎么入账?直接入无形资产吗?还是先用预付账款过下账呢
董孝斌老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@董孝斌老师
老师,给业务员的提成怎么做分录呢。
老师请问一下个人所得税能税前扣除吗
我想问一下这两个题类型不是一样的吗?为什么给出的答案算法却不一样?图一是每日一练中的?图二是中级题库知识点练习里面的
平时漏报了无票收入,汇算清缴在纳税调整明细表收入类其他栏直接调增,不用更正24年第4季增值税申报表、所得税申报表、财务报表可以吗
那10月份和11月、12月怎么做了
每月分摊 借:管理费用 贷:预付账款
这个发票是放在那个月了,还是复印一下每个月都放嘛
老师,我想问一下这个房子和物业费对方不给我们开发票,我们可以做费用吗?有没有税务风险,
放在第一个月就可以的