你好,这个业务发生了吗?业务发生了可以。
老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?
老师,请问一下以前做账,开票出去,借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 ,现在老板补打银行流水发现公户收款了。现在流水做账,借银行存款 贷应收账款 借应收账款,贷其他应收款-法人 可以吗?账上没有现金了。
老师你好,我是小规模装饰公司,签订了一笔10万的合同,客户先给了一万元定金。是这样写分录吗: 借:应收账款 101000 贷:主营业务收入 100000 应交税费——应交增值税 1000 借:银行存款 10000 贷:应收账款 10000 这样写吗
老师,装修公司,合同确定3万,先打了3000定金,做分录借银行存款 贷应收账款没问题哦,然后开工后又打了10%款项3000,这时候我可以做分录借应收账款3000 借银行存款3000, 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吧
你好我找的外账会计换了一家现在需要电子账套他说删了没交过来一年了
提示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期更正。这个怎么解决
老师,电视机在申报税务年报时,固定资产折旧表填写在哪一栏?
之前我们报表是没有做重分类,现在我想做重分类,这样会导致期初数据不一致怎么办呀
老师,请教一下,我们公司有出口业务,每次出口货物前海关要取样验货,取的样品要怎样进行账务处理呢?
同事交话费100元,不知有优惠券咋的,开出来的发票是99.8元,那给他报销是 1 00元还是99.8元呢?
老师,我发现公司500万的注册资金已经实缴,但是公司账上未入账,我该如何重新入账,当时起账的时候没有做过
现金流量表的年末现金一定要和货币资金的年末数一致吗?
老师我们是一般纳税人,去年的房租水电费去年支付没有入账今年怎么入账?分录怎么写?
企业要注销,需要填写这个表,怎么填
发生了,定金之前打了,开工后有付了10%的合同定金
可以的,可以这么做的。
不是合同定金,是合同款,又付了10%合同款
好的好的
不用客气,工作愉快