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老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?

2021-11-13 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-13 14:29

你好, 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 ,是你们业务收入老板收了

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快账用户2800 追问 2021-11-13 14:30

是的 我是以法人借款名义把业务收入转给法人的

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快账用户2800 追问 2021-11-13 14:32

法人也还不了这30多万,因为这是我们这个公司代替别人开的发票,实际这30多万不是我们的收入呢

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齐红老师 解答 2021-11-13 14:34

那你也清除不了,要不还款,要不按照分红处理缴税个税

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快账用户2800 追问 2021-11-13 14:35

法人说,让我做工资,那我得做多少人啊,再说公司不怎么开票,做了30多万的工资,亏损30多万,是不是税务局会查呢

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快账用户2800 追问 2021-11-13 15:09

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-13 15:11

这样风险太大了,你做工资,社保怎么办

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你好, 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 ,是你们业务收入老板收了
2021-11-13
其他应收款调平,需要法定代表人还回款项,或者是发票报销冲账,或者是分红处理,直接缴纳20%的个人所得税。
2021-11-13
您好 贷:其他应收款 -7050 贷:利润分配-未分配利润 贷方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方蓝字
2021-03-20
你好,建议你借其他应收款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,如果你申报增值税的话,你需要交滞纳金。
2021-03-20
你好,记入银行存款日记账时,只需要按 33000的金额计入就是了 
2022-06-10
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