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请问文文老师 月底发票没到,是不是需要做一个分录, 借 库存商品有票 贷 库存商品无票 不然结转成本数据就不对

2025-03-12 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 18:29

不是的 应该做 借库存商品 贷应付账款-暂估

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快账用户4644 追问 2025-03-12 18:52

你好!老师,当月都是暂估的,借 库存商品无票 出成本是从库存商品有票里面转出的。那库存商品无票就有余额 ,库存商品有票就是负数。怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-03-12 18:52

来发票之后先入库 然后再红冲暂估的

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快账用户4644 追问 2025-03-12 18:58

是的 那没有发票这部分需要转到有票里面吗? 还是不用管,等到年底了再说呀?

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齐红老师 解答 2025-03-12 18:59

暂估的来了发票就可以红冲了然后按暂估的入库

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齐红老师 解答 2025-03-12 19:00

然后按发票的金额入库 不是按暂估的入库 是红冲了暂估的

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你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
同学,你好 可以这么做,但是不能税前扣除
2024-05-08
你好,同学 1、不用调整的,因为已经结转了,库存商品暂估是零了 2、 借主营成本   贷 库存商品 暂估
2024-01-05
你好,分录是对的。 季度申报可以填写申报,汇算清缴的时候需要对无票支出做纳税调增处理  
2021-05-07
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