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老师,麻烦问一下,我们这月应交增值税是15473.99,实交15193.99,因为有280元是以前增值税税控盘发票留抵,那我计提增值税是不是按照15193.99计提呀?那280还用做分录吗?

2025-03-11 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 10:42

还是按照15473.99计提 借:应交税费-未交增值税15473.99   管理费用-办公费-280 贷:银行存款15193.99   

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快账用户8053 追问 2025-03-11 10:58

老师,这样不平啊

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齐红老师 解答 2025-03-11 11:00

管理费用是负数哈,仔细看看

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快账用户8053 追问 2025-03-11 11:01

哦,好的,老师没看到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-11 11:01

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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