你好,你2月是怎么做的分录。就做同样的分录只是金额写负数就可以了。
老师,您好,我们是20年11月开始用财务软件的,录入初始数据的时候,把一家客户的应收账款漏挂了核算项目,在做11月份凭证的时候,收了这家客户的货款,应如何处理呢
7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票,做了7月销售,做了主营业务收入,货款客户8月份才打到公司A账上,8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱,做了应收款,现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A,把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证?
老师好,五月份客户在我公司买的货物,货物当月提走,六月份才给我公司打款,我公司六月份给客户开的发票,我们是小规模纳税人0税率。请问老师我五六月份应该怎么做账?如何记凭证?谢谢老师
老师,关于客户退货问题 ,想问客户每个月都有退货,例10月份对账单,应该退的是9月份的产品,在10月份对账金额是10万,含退货2万,原货款12万,客户是直接从10月份12万货款扣减了退货的2万,那我们做账,是直接做一笔,挂应收账款 10 万 贷 主营业务收入10 万 还是,借应收账款 12 0000 贷主营业务收入 120000 借:原材料 20000,贷 主营业务成本 20000,哪一种分录是正确的?谢谢
老师好!我公司是审车的,客户6月份把审车费转入公司,7月份开票的,如何做账务处理
我孩子是2023年9月上的大学,结束时间应该是2027年9月吧,为什么还说有冲突
2017年12月31日,甲公司应收账款借方余额为800000元”坏账准备”账户原有贷方余额3000元。2018年5月,应收乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款借方余额600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款余额为600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元又收回,年末应收账款余额为400000元,估计坏账率为5%。
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作是电脑操作
2017年12月31日,甲公司应收账款借方余额为800000元”坏账准备”账户原有贷方余额3000元。2018年5月,应收乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款借方余额600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款余额为600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元又收回,年末应收账款余额为400000元,估计坏账率为5%。
老师,技术服务公司怎么结转成本,是不是在计提工资的时候可以挂相关服务人员到劳务成本里面去?
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作,左键选择哪个文件
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本期抵扣勾选已经提交,可以撤回吗?
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作。电脑操作
老师好!2月份凭证,借:应收账款---张三
借:应收账款 贷:主营业务收入
麻烦老师写一下分录
你好,你可以写同样的凭证,借,应收账款贷,主营业务收入金额写负数就好。