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老师好!我公司是审车的,客户6月份把审车费转入公司,7月份开票的,如何做账务处理

2024-08-06 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-06 17:54

你好,审车业务是什么时候发生的

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快账用户2093 追问 2024-08-06 17:57

6月份审车费,客户款已交,7月份才给客户开的票

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齐红老师 解答 2024-08-06 17:59

你好,你公司是哪月给客户做完审车的?

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快账用户2093 追问 2024-08-06 18:14

老师好!6月份,

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齐红老师 解答 2024-08-06 18:17

那6月做未开票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 7月红字冲回未开票收入,再重新做账开票收入 收款,借银行存款,贷应收账款

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你好,审车业务是什么时候发生的
2024-08-06
你好,6月份借银行存款贷预收账款, 7月份借预收账款贷主营业务收入应交税费 还可以。6月份做无票收入,然后7月份红冲再做发票的
2024-08-06
你好,你2月是怎么做的分录。就做同样的分录只是金额写负数就可以了。
2025-03-10
同学你好 冲减就行了 负数红冲 重新开发票
2021-03-09
同学您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-03-29
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