现在还可以更正一月的申报表
甲公司为增值税一般纳税人,2×16年1月1日从乙公司购入一台不需要安装的生产设备作为固定资产使用。购货合同约定,该设备的总价款为500万元,增值税进项税额为65万元,2×16年1月1日支付265万元,其中含增值税65万元,余款分3年于每年年末等额支付(第一期于2×16年年末支付)。假定同期银行借款年利率为6%。已知:(P/A,6%,3)=2.6730,(P/A,6%,4)=3.4651。未确认融资费用32.7万元,是如何计算出来的
上面两个分录我懂,最后一笔什么意思
我公司开展过业务。有过收入和费用,可以简易注销吗
汇算清缴时才发现一季度营业收入填错了多填了收入怎么办
四流一致是哪四流 ? 为啥暂估入库多也会怀疑是虚开发票这是为啥?
公司承担员工个人社保公积金和个税,又想抵扣成本,可以用餐费发票和办公费报销吗?需要注意什么?还有更好的办法吗
老师:发票冲红有没有时限?
老师,您好。我的一个朋友在全国各地到处,开一些高新技术企业的公司,在一些产业园里面,开这种高新技术企业的公司,然后就是全国各地拿补贴。像他这种公司的账,应该怎么做呢?拿到补贴款了以后应该怎么做账呢,谢谢
老师,请问生产领料之后成品入库,有停留在产线的怎么追踪?
老师,我们公司在做漂流项目建设,怎么区分工程款和施工费?像钢结构,防水,电工,木工,种树,树苗清理,零时工这些都归集施工费吗?主要是场地建设,怎么区分工程款和施工费?我们现在要做内帐,有些费用不知道应该怎么登记
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
有一笔业务进销项,忘记做了,金额相同,可以修改吗
有一笔业务进销项,忘记做了,金额相同,可以修改。
1、采购农产品 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项) 这个对吗
可以,可以这样处理分录
用于送客户的,就是视同销售,做销项,对吗
是,用于送客户的,就是视同销售,做销项
谢谢老师!现在可以调1月的申报,上一年的可以调吗。假如现在是4月,还可以调一月的吗
现在是4月,还可以调一月的