工程款通常是指建设单位支付给主承包商的项目施工所有费用,涵盖劳务费、材料费、设备费、管理费、利润等;施工费一般是指施工过程中产生的人工费用,也就是工程款里用于支付工人劳动报酬的部分 。 对于漂流项目建设中的各项支出: 钢结构、防水:这类涉及材料和施工的整体工作,费用通常包含材料成本、人工成本、机械使用成本等,整体应归集到工程款中。 电工、木工:如果是直接支付给电工、木工个人的报酬,或者支付给劳务公司的这部分人工费用,可归集为施工费(劳务费);若还包含了相关工具、设备等费用,整体则应归集到工程款 。 种树、树苗清理:树苗采购属于材料费,种树和清理的人工属于施工费(劳务费),整体作为一个绿化工程考虑时,可将这些费用归集到工程款中。 临时工 :支付给临时工的报酬,归集为施工费(劳务费)。 做内账登记时,可设置 “在建工程 —— 漂流项目 —— 工程款” 和 “在建工程 —— 漂流项目 —— 施工费(劳务费)” 等明细科目。先判断各项费用性质,像采购材料、设备的支出,机械租赁等计入 “工程款” 相关明细;支付给工人个人或劳务公司的人工报酬,记到 “施工费” 明细 。
我公司是安装门禁公司,承包了一个建设项目,为这个项目购买的软件(一个门禁服务管理软件app) ,这个我觉得应该计入工程施工——间接费用,一次计入。但是有的说要计入无形资产,然后摊销,可是这不是为我们公司使用的,而是为了一个门禁安装项目包含再合同中的一个门禁软件管理系统,所以不知道会计分录怎么做,希望老师能够帮我解答一下,细致一点,我是个小白! 这个门禁项目安装用几个月,很短,就是后期有营运支出。和这个软件技术服务。 可是这个无形资产应该是企业所有的,这个不是我们企业所有了,是为了安装门禁而购买的一个软件,搭配着门禁来做的工程项目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后进入固定资产。但是你为项目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老师,可以把这个问题回答的细一点,分录应该怎么做。我想回答的更正式一点行吗?
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
你好老师 我想问一下我们是建筑劳务公司,按项目结算,每个项目也都有合同,我们总公司是供料的,分公司是施工的,两个公司是独立核算的,现在我们的甲方把一些总公司只负责供料不负责施工的项目运杂费的款打到我们分公司,也就是说我收到这笔款需要给他开发票,但分公司也不做这个工地,这种情况的收入账务我需要怎么处理啊?
老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
老师 请问一下 我们是房地产开发企业,然后建筑工程都是发包出去给施工单位做的,建筑安装工程费和工程材料款,我目前是直接记在,开发成本 -建筑安装工程费 里边,,然后昨天审计局问,怎么没有归集到在建工程里边去?? ,我不太理解,不知道咋解释,为什么要挂到在建工程里??我之前跟着上一个会计学习的时候,就是都挂在开发成本里的,这个和在建工程有什么联系呢??。。
我孩子是2023年9月上的大学,结束时间应该是2027年9月吧,为什么还说有冲突
2017年12月31日,甲公司应收账款借方余额为800000元”坏账准备”账户原有贷方余额3000元。2018年5月,应收乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款借方余额600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款余额为600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元又收回,年末应收账款余额为400000元,估计坏账率为5%。
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作是电脑操作
2017年12月31日,甲公司应收账款借方余额为800000元”坏账准备”账户原有贷方余额3000元。2018年5月,应收乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款借方余额600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款余额为600000元。2019年8月,原已确认的乙公司货款5000元又收回,年末应收账款余额为400000元,估计坏账率为5%。
老师,技术服务公司怎么结转成本,是不是在计提工资的时候可以挂相关服务人员到劳务成本里面去?
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作,左键选择哪个文件
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作,左键选择哪个文件
本期抵扣勾选已经提交,可以撤回吗?
资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址怎么操作。电脑操作
做流水帐的话防水,钢结构,防水记工程款,电工,木工,零时工记老劳务费,施工费和人工费都可以是吧
材料费,机械使用费可以单独记一项吗?
我现在是要记流水帐,支出费用明细太多了,不好归类
同学你好 对的 是这样的
那我可不可以理解为,支付给个人的都可以算施工费或劳务费,转给公司的算工程款
转给个人的都是用微信支付的
同学你好 这个可以的