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老师,您好。我的一个朋友在全国各地到处,开一些高新技术企业的公司,在一些产业园里面,开这种高新技术企业的公司,然后就是全国各地拿补贴。像他这种公司的账,应该怎么做呢?拿到补贴款了以后应该怎么做账呢,谢谢

2025-03-10 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 18:25

您好,借:银行存款 贷:递延收益/营业外收入 如果是递延收益,还有一个分录 借:递延收益 贷:其他收益/营业外收入

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快账用户3307 追问 2025-03-10 18:28

递延收益、其他收益。这两个科目是在什么情况下使用呢?使用有什么讲究吗,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:28

您好,递延收益是以后各期确认收益,其他收益是专门核算政府补贴的科目

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快账用户3307 追问 2025-03-10 18:31

那么。他们都是损益类科目吧?在季报的时候,都要缴纳,企业所得税是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:31

您好,其他收益和营业外收入是损益科目,是的,季度 要交所得税

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快账用户3307 追问 2025-03-10 18:34

递延收益,它具体是属于哪个类别的科目?

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:35

您好,这是负债类科目,暂时未确认的收益,列示在其他流动负债

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快账用户3307 追问 2025-03-10 18:39

感谢老师指点。您的寥寥几句话对我们的帮助作用非常大。我不太明白。像我的朋友这样,全国各地到处开高新技术公司,然后拿补贴。他其实也没有搞什么技术研发,没有具体经营。钱这样好拿?

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:42

您好,他有自己的渠道,正好能符合政策嘛

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快账用户3307 追问 2025-03-10 18:49

不会有什么万一,意想不到发生吧?

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齐红老师 解答 2025-03-10 18:53

您好,有这个可能的,悄悄跟您说,这是骗补贴

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 你好    比如 如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-07-06
同学你好 这个有发票就计入 借费用科目 贷银行存款
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你好; 具体是什么方面的  你们金额很大的话; 计入长期待摊费用 ;分摊到销售费用去; 可以考虑按  具体年限来分摊的  
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