你好,是的,这些都要扣掉。这个还有成本。
你好老师!我们是建筑分包劳务单位合同价是600万 异地建筑服务外经证纳税是怎么计算的需要纳税外经证多少钱? 本地城建税 增值税 教育费 地方教育附加费企业所得税 印花税都交过了就外经证这费用不懂!我们是挂靠人家劳务公司的请老师公式列一下再计算共多少钱谢谢了
老师你好,别人挂靠我们公司的,我们给他开了票,还有一部分是要他们补我们的税钱,增值税、附加税印花税水利基金,还有企业所得税,我想问老师,假如我多交的增值税对方补专票进来,我们就不用收增值税和附加税了,请问企业所得税还要不要收
老师是这样吗? 总结: 第一条自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元(0-199.99万)的部分,减半征收个人所得税 第二条、自2023年1月1日至2027年12月31日,符合“335”减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 第三条、对小型微利企业(利润不超过300万)减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日
老师好:请问我和别人做一笔买卖,利润对半分怎么计算?是不是把增值税,城、教、地、印花税、所得税都得扣下去对吗?还用别的吗?
开票中。建筑服务跨区域涉税事项报验管理编号这一项,跨区域涉税事项状态属于已报验未反馈,可以直接把这个跨区域涉税事项管理编号填上去吗,对开的发票有影响吗
老师,我出口确认的收入和收汇时的金额有差额,这个分录怎么做
老师,结转投房成本,是按照账面价值结转没错吧
公司承担个人部分社保公积金和个税,需要提供什么,不能当成本吧,还需要注意什么?
老师好,小企业会计准则,去年的几百元差旅费发票,业务员当时没报销,可以直接放本年度吧?
老师,我们公司有一个员工,他以前在别的公司上班,后来那个公司倒闭了,他在我们公司的工资是4500元,但是他的工资这4500元全部都得缴个人所得税,上面也显示已经扣除生计费5000元,这是咋回事啊?
老师好,怎么网上申请更换营业执照的地址呢?
非应税产品和应税产品涉及的消费税,如何区分是否要计入成本
老师:付投料预付款借:预付2174000元,贷:应付账款2174000,这个表示什么意思?
老师,老板出差,高铁票能进项抵扣吗
老师:就是收入减成本,减附加税减印花税减所得税,然后利润对半分是吧?
你好对的,就是这样就可以了。
知道了谢谢老师。
你好,不用客气的了。