你好,这个你按照汇率换算成人民币,然后再入账。
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外企业还支付了运费是13000美元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 应收账款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适?
你好,老师,请问一下,就是我们公司在2022年12月份给境外人员支付技术佣金费(美元),我当时的会计分录是以2022年12月1日中间价1美元对人民币7.1225元,借:销售费用→佣金费 57779.63 贷:银行存款(美元)53205.08 应交税费--个人所得税 4574.55,而报税人员是以2022年12月30日中间价1美元对人民币6.9646元,申报12月份非居民个人所得税4432.57元,之间的差额,我怎么做账呢?
老师,我们公司的账采用的币种是人民币和美元。我们今年1月要付给国外欧元,但是出账是按照美元划扣的,由于业务属于12月,12月按照欧元换算的美金先做了借主营业务成本贷应付账款,等到1月付款是,发现欧元划转成美元扣款的金额和12月入账的金额不一致,这个差额我应该怎么入账?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
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甲方给我们代发我们的劳务工资,提供不了代付银行回单,劳务单位给我们出个说明说某某项目代发工资已收到盖个章子,我们作为甲方付款的依据可以吗?还有什么更好的办法?
你好,做完外来记账凭证后,需要做什么?比如结转、或者结账还有哪些?麻烦具体完整说一下,谢谢
酒店客房窗帘,床垫分几年摊销?
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请问会计软件中的自带产品成本核算和成本结算可以用吗?成本这个没有特别要求吧
老师好如果单位代扣代缴个人社保,社保合计1800元,其他应收款代扣代缴个人社保500元,800元单位的个人和单位个承担一半,计提社保是不是只计提400元单位承担的部分,工资计提900元冲员工社保,
银承是交行开的,贴现利息是建行付的,那这个利息的钱我是挂在交行还是建行?
老师 在申报增值税的时候提示是否符合小型微利企业,才能提交申报,但是点不了该这么办
茶叶店营业执照上有食品经营就可以卖速冻饺子吗?