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老师,我们汇算清缴还没有做,但是我在填高企年报的时候有一项高企所得税减免额需要填,这个咋算呢

2025-03-07 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 09:25

您好,这个得提前算好,减免金额=纳税调整后的应纳税所得额*10%

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快账用户9744 追问 2025-03-07 09:28

纳税调整后的应纳税所得额小于0,是不是高企所得税减免额就是填0就可以了

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齐红老师 解答 2025-03-07 09:28

对,等于是没有交税,那就是零

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快账用户9744 追问 2025-03-07 09:29

老师,公司的纳税总额包含个税么

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齐红老师 解答 2025-03-07 09:29

这个是不包含个税的

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您好,这个得提前算好,减免金额=纳税调整后的应纳税所得额*10%
2025-03-07
您好,还是按照正常的去计提,到汇算清缴来计算,到时候再减少计提。 谢谢!
2021-02-20
同学你好 按照年度利润核算
2021-05-06
你好,是的,按照自己账上的实际数据填列
2023-02-14
尊敬的学员您好!高新技术企业所得税减免=利润总额*10%
2023-03-07
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