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会计交接,固定资产没有明细表,资产负债表没有年报,12月报所得税的时候,资产负债表期末余额没有填,只有9月底的,我能根据9月底固定资产账面余额建账吗?没有账本明细交接

2025-03-06 19:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-06 19:06

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2025-03-06
同学你好,是的,要更正前任会计12月份的财务报表。
2025-03-06
你好,你看一下你202020年期末的数据和2021年期初的数据对吗。
2022-05-10
这个年初数是根据2019年,12月期末数,对方之前是不是做账冲掉了,
2021-01-19
你好 ; 那你 就最好 去盘点下数据来建账 。 你最好是让对方给你科目余额表是最好的 ; 把期末科目余额表给你; 你就好根据这个建账。 然后去盘点数据 来核对是否有差异 做调整
2022-03-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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