你好 ; 那你 就最好 去盘点下数据来建账 。 你最好是让对方给你科目余额表是最好的 ; 把期末科目余额表给你; 你就好根据这个建账。 然后去盘点数据 来核对是否有差异 做调整
请问老师,去年10月接账,前会计没有明细也没有账簿只给了资产负债表,资产负债表上长期待摊费用有金额,但不知道是什么,看去年汇算清缴固定资产一栏又没填,现在该怎么办
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月,未分配利润增加356007.86元, 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致,去修改年度财务报表的利润表,同步修改资产负债表,但是资产负债表不知道怎么调(因为错账里的有些是去年确实是支付了的,资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平,但是资产类的货币是 不能调整的) 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表?具体调哪个项目?单独调22年期末未分配利润会导致报表不平,如果也调上面对应的负债,会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对,利润表因为也是调了的,调之前是勾稽关系对的,说明调之后也对。
老师,我想问下,去年有个员工个税申报了,但是工资五月底前没发放,这部分工资年底结账没计提费用,汇算清缴职工薪酬那调出来了这部分金额,那是不是我的资产负债表跟利润表要手动加上这部分工资金额才行,还是只调整汇算清缴,但是财务报表就是按照没计提这部分工资的金额填写呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
交接没有任何账,就给了张利润表和资产负债表
你好 ; 原来的前任是啥都没有做的吗? 那你还是盘点数据建账好一些的
老师没有数据啊,盘不起来点
你好; 盘点你都没法盘点吗? 你 截止到某个时间点的 银行存款 库存现金。 应交税费。 固定资产。 库存商品这些都可以盘点的哦
老师,这是家物业公司,前面就是没有账,然后税金罚了款,固定资产没有,也没有库存商品
你好 ; 那你之前怎么报税的; 0报吗? 你确实什么收入都没有吗 ;费用 成本也没有发生?
收入成本费用都有的,利润表上写着呀,现在就是长期待摊费用上有金额是7783元,但没有明细,汇算清缴不知怎么填
你好 ; 汇算你就去看你4季度的 数据来写 ; 先按 4季度写收入和成本费等 ; 你就是涉及纳税调整的事项要自己去分析。 因为4季度就是1-12月合计来的
嗯,老师,那长期待摊费用是填在固定资产那张表上吗
长期待摊费用原有价值不知道怎办呢
你好; 长期待摊费用 跟你固定资产没有关系哦 。 不是 固定资产哈
老师,那长期待摊费用在汇算清缴中填哪张表,还是不用填
你好; 你没有分摊 就不写; 在负债表里面 写即可
好的,谢谢老师了
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价