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2月份一份全电增值税普票税率开错了,税率开成0了,现在导致增值税申报不上去,这个会怎么样

2025-03-06 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 18:40

一般纳税人的吗?你先按照免税的来申报减免性质,选择其他。

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快账用户1150 追问 2025-03-06 18:50

一般纳税人的,6%的税率错开成0了,确定这样可以吗?我们报税财务说我们开具了一份0%的发票,导致这个月增值税申报不上去。若原申报导致少缴税款,需补缴差额及相应滞纳金(从原申报截止日次日起计算,每日万分之五)。

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齐红老师 解答 2025-03-06 18:51

肯定是少交了税款,你在这个月红虫发票再重新开下一个月的补水呀

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你好,开的专票还是普票的,税率多少?
2022-04-15
您好,收入栏填180万,0税率免税销售额上个月填的正数,这个月填负数
2022-01-18
1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023-11-02
你好,业务取消,发票作废,多交的税款需要退回。
2023-04-19
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