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外贸公司,10月份出口一批货物(3款产品),本应开具普通发票一张.税率应为0%. 但开具普通发票中有一款产品税率0%开错成13%,另外2款产品税率是0%,次月发现已重新开具正确普票,请问10月份增值税申报表附表一怎么填

2023-11-02 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 13:56

1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。

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快账用户5500 追问 2023-11-02 14:01

谢谢老师,但我是想问:增值税及附加税费申报表的附表一怎么填,我司是一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:07

按对应的税率填写收入金额

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1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023-11-02
开错发票就要红冲,重新开具呀。当月你开的自动生成在对应的税率上
2023-11-10
你好请把题目完整发一下
2022-03-09
你好需要计算做好了给你
2022-05-24
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