咨询
Q

三月开的出口销售发票 免税,增值税申报过了,发现开错了,6月份红冲又开了一张0税率发票,现在我申报增值税,这张发票系统没有读出来,我要在附表一16行手填吗?

2024-07-03 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-03 14:46

一正数一负数,金额没有变化的情况下,它就是0。

头像
快账用户3007 追问 2024-07-03 15:18

我们要填在16行,目前怎么填表呢老师

我们要填在16行,目前怎么填表呢老师
头像
齐红老师 解答 2024-07-03 15:20

生产企业的吗?如果是的话,在这里填写了之后再去填写减免明细表最后一行第一列和第三列。

头像
快账用户3007 追问 2024-07-03 15:21

出口退税0申报,具体细节数字怎么填?都是填0?

头像
快账用户3007 追问 2024-07-03 15:22

我们上个月申报的出口退税金额还没批下来,这个月出口退税0申报,再加申报增值税这个月我们要交税,影不影响我们退税?

头像
齐红老师 解答 2024-07-03 15:23

这个不影响你退税的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
一正数一负数,金额没有变化的情况下,它就是0。
2024-07-03
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
你好对的 是这么做的
2024-06-25
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以
2024-02-18
按照扣除负数发票的销售额填写申报。
2023-10-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×