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老师请教一下,酒店去年4月开业的,开办期的设计费由于合同当时没保管好,以为合同金额是12.5万,做开办费摊销只做了12.5万,今年2月份才知道还有个5000没付,就付了这个5000,那个这5000要怎么办,真接计入成本吗,还是要怎么样,难道又要去补入去年的长期待摊费用,然后摊销表又改吗

2025-03-06 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-06 16:55

您好,不用的,我们这个设计费的长期待摊还没 有摊完吧,把5000加在剩下部分里,在剩余的月份里摊销

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快账用户7539 追问 2025-03-06 16:57

那增加这5000进长期待摊费用,然后再加入剩余的分月摊销对吧

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齐红老师 解答 2025-03-06 16:59

您好,是的,就是这样计算摊销的

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您好,不用的,我们这个设计费的长期待摊还没 有摊完吧,把5000加在剩下部分里,在剩余的月份里摊销
2025-03-06
同学你好 都是有发票的吗
2021-09-24
那就先挂往来里面 等确定了计入长期待摊费用
2021-09-24
你好,两个办法,第一必须让对方重新开具,第二没发票的做纳税调增
2023-02-14
您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款,无发票, 正常账务处理 计入长期待摊费用 汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 根据付款金额 发票多的 按照付款金额入账 发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的, 根据收据入账 汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的 现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条,附付款截图, 付款截图打印出来做账 汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 把一般户明细打印出来 逐笔核对 没有入账的补入
2024-09-14
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